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审计

类     别:财经大类

作     者:吴智勇

定     价:¥35

开     本:单色

时     间:2016年05月

出 版 社:武汉大学出版社

书     号:978-7-307-09431-4

编     号:

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图书简介

本书是依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的指导精神,并结合教育部最新颁布的教学指导要求及高职高专院校教学特点编写而成。

本书紧扣审计工作任务与高职高专财经专业课程标准,详细介绍了审计的基础理论与方法。全书共分为九章,包括审计的基本认知、计划审计工作、审计风险评估与应对、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、完成审计工作与出具审计报告。

本书可作为高职高专会计及相关专业的教材,也可作为成人教育和在职人员的培训教材,还可供一般读者学习参考。


图书目录

第一章 审计的基本认知

1.1 审计的起源与发展

1.2 审计的概念

1.3 审计证据

1.4 审计工作底稿

1.5 审计抽样

1.6 审计差异调整

 

第二章 计划审计工作

2.1 审计工作流程

2.2 初步业务活动

2.3 总体审计策略和具体审计计划

2.4 审计重要性

 

第三章 审计风险评估与应对

3.1 风险评估概述

3.2 了解被审计单位及其环境

3.3 了解被审计单位内部控制

3.4 重大错报风险的识别与评估

3.5 重大错报风险的应对

3.6 控制测试

3.7 实质性程序

 

第四章 销售与收款循环审计

4.1 销售与收款循环的内部控制及控制测试

4.2 销售与收款循环的实质性程序

 

第五章 采购与付款循环审计

5.1 采购与付款循环的内部控制及控制测试

5.2 采购和付款循环的实质性程序

 

第六章 生产与存货循环审计

6.1 生产与存货循环的内部控制及控制测试

6.2 生产与存货循环交易的实质性程序

 

第七章 筹资与投资循环审计

7.1 筹资与投资循环的内部控制及控制测试

7.2 筹资交易的实质性程序

7.3 投资交易的实质性程序

 

第八章 货币资金审计

8.1 货币资金的内部控制及控制测试

8.2 货币资金的实质性程序

 

第九章 完成审计工作与出具审计报告

9.1 特殊项目审计

9.2 审计报告编制前的工作

9.3 审计报告

9.4 审计报告的编写

 

参考文献